Nous allons communiquer sur cette page le budget de l'association. Les chiffires communiqués sont à titres indicatifs et arrondies.
L'objectif est la transparence vis à vis des participants ainsi que des partenaires de l'association.
Si vous souhaitez créer une association, ces informations pourront vous aidez à vous faire une idées des dépenses à prévoir.
Vous pouvez évidemment nous contacter pour toutes questions relatives aux informations détaillées ci-dessous.

Les charges fixes sont les montants à dépenser obligatoiremet tous les ans. Ceux-ci sont relativement stable d'une année sur l'autre.

Les charges variables représentent les montants que nous dépensons dans l'association pour la faire vivre.
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Vous pouvez voir nos investissements en matériel réseau
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Les fournitures étaient en 2007 des cables réseaux pour la majorité. En 2008 il s'agit d'une caisse à monnaie.
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Divers est composé de toutes petites dépenses telle des timbres etc...
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Les tee-shirt AGCB sont ceux des membres de l'association. Nous les changeons tous les 4 - 5 ans environs. Nous en avons refait l'année dernière. Les dépenses de cette année sont pour les nouveaux membres de l'association.
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La cafétéria represente une dépense importante, cependant elle est la seule dépense à générer directement des revenus par la suite.
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Les lots sont notre principale dépenses. Il est toujours problématique d'offrir des lots. Notre seule véritable solution à ce jour est de mettre la main à la poche bienque des partenaires nous aident.
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Enfin installation électrique est une dépense que nous ne devrions plus avoir à faire.
- Disponibilité année précédente est évidemment l'argent disponible sur le compte depuis l'année précédente. Nous avions l'année dernière environ 1100€. Cette année nous avons 1350€.
- La marie de Carhaix nous octroient une subvention annuelle de 150€.
- La baisse des recettes sur les cotisations des membres s'explique par une baisse de la cotisation annuelle. Nous avons pendant des années maintenu des cotisations élevés, nous concidérons aujourd'hui que nous avons suffisemment participé au développement financier de l'association. Nous avons donc ramené les cotisations à 5€ par membre.
- Enfin les recettes lan. Elle était d'environ 1400€ l'année dernière. Nous espérons dépasser les 1600€ cette année du fait de l'augmentation du nombre de place disponible.
Nou avions donc un budget d'environ 1350€ pour l'année 2007 et de 1500 pour 2008
Les données précisés ci dessous sont parfois exactes, parfois arrondies. Les chiffres 2008 sont en parties à ce jour des estimations. Les chiffres définitifs seront communiqués en début d'année 2009.
Nous tenons à rappeler que les bénéfices générés par les lan servent exclusivement à acheter des swicths ou autres équipements servant à l'association. L'AGCB n'a pas été créé pour payer des repas aux membres du bureau comme cela se passe trop souvent dans le monde associatif. (seulement deux pichets de rosés en 6 ans :-). Nous tenons à démentir les rumeurs que nous avons nous même propagé à l'époque, l'AGCB n'a pas été faites pour nous financer un voyage à Las Vegas.
(si vous dîtes rien vous aurez 5% des gains faits à Vegas hum pardon)
Nous ne mettrons pas en ligne les comptabilités des années précédentes (trop de travail inutle), mais nous mettrons systématiquement les années futures.